2020年度厦门市翔安区纪律检查委员会(本级)部门决算-翔安区人民政府

2025年6月1日 星期日

2020年度厦门市翔安区纪律检查委员会(本级)部门决算
日期:2021-08-20 10:50 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2020年度部门决算表.......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

  第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

  七、预算绩效情况说明................................

  八、其他重要事项情况说明...................... .....

  第四部分 名词解释 .................................

  第五部分 附件 .....................................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  翔安区纪委监委的主要职责是:1、主管全区党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任,落实纪检监察机关监督责任;2、主管全区监察工作。负责贯彻中央、省、市、区有关监察工作的决定,对行使公权力的公职人员监督全覆盖;3、负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件;4、负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为;5、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告,受理监察对象不服政务处分的申诉;6、监督检查关于作风建设规定执行情况;查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题;7、负责对全区党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,参与起草全区党风廉政建设的有关政策规定。8、负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,会同有关部门、镇(街)做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;9、负责纪检监察干部监督、干部任免工作并组织和指导全区纪检监察干部的培训工作;10、承担区反腐败协调小组日常办公,组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。11、承办市纪委、市监委和区委交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市翔安区纪律检查委员会是中国共产党厦门市翔安区纪律检查委员会的本级行政单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  单位性质

  在职人数

  中共厦门市翔安区纪律检查委员会(含中共厦门市翔安区巡察工作领导小组办公室)

  行政单位

  32

  三、部门主要工作总结

  一年来,在市纪委监委和区委的坚强领导下,全区纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,忠诚履职尽责,稳中求进、坚定稳妥,推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。

  (一)坚决践行“两个维护”。具体化常态化开展政治监督,围绕疫情防控、做好“六稳”“六保”工作,率先全市启动疫情防控监督检查“三级联动”机制,开展268批嵌入式、点穴式监督检查,发出通报、建议函、督查督办单9份,精准审慎处理党员干部;督促解决外来人员入村难、原材料入翔难、建筑工地安全生产等问题86个;直插一线督查,推动指挥部率先全市出台基层减负具体措施;扎实推进中央环保督察整改、乱占耕地建房等17个专项监督,保障各项措施落地见效。积极协助区委推进全面从严治党,督促各级各部门对省市区主体责任检查发现的问题全面整改,制发抄报单、专报20份,推动协助各级党组织“一把手”开展谈话,比增102%。

  (二)做实做细日常监督。突出纠治形式主义、官僚主义,建立基层减负监测制度,率先在全市开展制止餐饮浪费行为监督检查,狠刹奢侈浪费歪风。集中开展禁赌专项整治。查处违反中央八项规定精神问题,通报曝光9人。深化村(居)务监督“四个一”工程,基层政治生态持续向好。加强规范纪检监察建议办法,发出建议书10份。开展处级干部任前廉政谈话,组织任前廉政测试,首次对区、镇两级人大代表进行法纪专题教育。将落实意识形态工作责任制纳入主体责任检查和巡察重要内容,守牢主阵地,唱响主旋律。

  (三)持续深化政治巡察。由区委书记担任巡察工作领导小组组长。坚持“三个聚焦”,灵活采取常规、专项、机动及“回头看”等巡察方式,开展2轮7批次78个单位的巡察,实现巡察全覆盖,发现问题265个,提出意见建议81条,挽回经济损失4707万元。创新开展省市重点项目要素保障专项巡察,有力有效推动重点项目征拆工作。配合市委对新店镇及6个村居开展上下联动巡察。聚焦群众“急难愁盼”,发挥密切联系群众纽带作用,建立“巡+改”同步推进机制,开展巡察整改专项督查和“回头看”,推动49个单位整改433个问题,建立健全制度96项。

  (四)精准有力惩治腐败。构建“信访联处”工作机制,受理信访举报425件次,其中检控类初信初访137件,信访办结率97%,申诉件、重复信访件分别同比下降100%、37%,转立案率同比增长421%。全年共立案90件93人,其中处级干部4人,党纪政务处分90人次,涉嫌犯罪移送司法机关处理10人。严肃查处破坏征拆公平秩序、污染基层政治生态的新店镇原党委委员、副镇长郑昆乔严重违纪违法案。在疫情防控关键时期,成功劝返外逃多年的职务犯罪嫌疑人黄金山回国投案,为全市区级纪检监察机关首例,摄制案件纪实片《有逃必追,一追到底》,得到上级纪委监委充分肯定。

  (五)坚决惩腐打伞破网。对2013年来已办结的黑恶案件“大起底”,集中开展问题线索“回头看”,坚持“三筛三不放过”,通过“一看二查三访谈”,摸排发现问题线索27条,特别是从王形势、陈宗土涉黑涉恶案中深挖筛查发现问题线索21条,从中立案查处19件19人。按照“两个一律”“一案三查”要求,贯通运用“四种形态”处理29人,其中立案24件24人,查处“保护伞”1人、涉黑涉恶腐败4人、推动专项斗争不力1人,其他问责19人,移送司法机关处理2人,做到线索“清仓”、案件“清结”。推动征地拆迁、工程建设等重点行业领域专项整治,督促责任单位建章立制68项,开展警示教育9场次;对15份“三书一函”整改落实情况进行专项督查,发现并处置问题12个。

  (六)坚持严管厚爱结合。严把党风廉政意见回复关,否定或暂缓提拔4人,同时对在处理影响期内但专项工作表现突出的干部,在评先征求意见时予以通过。精准运用“四种形态”,谈话函询465件次,第一、二种形态占比95%。着眼于“三个效果”有机统一,精准处置、宽严相济。针对郑昆乔案涉及面广,首次采用动员会方式,敦促33名村居干部前来说明情况、交代问题。认真做好回访教育,推动提拔晋升影响期满表现优秀干部21名。上报容错纠错激励担当作为典型事例4人次,获得时任市委主要领导两次肯定性批示。监督保障海域退养工作提前完成,被市反腐办作为唯一区级正面典型予以通报。

  (七)全面加强自身建设。区纪委常委会带头认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,扎实开展“深化大学习,提振精气神”活动。举办各类培训,组织学习测试,成绩在全市各区名列前茅。抽调干部参加中央纪委课题调研、巡视巡察、案件专班等27人次,实行案件审理“两级联审”,提升业务能力。选派一名巡察干部到对口帮扶云霄县挂职,组织党员积极参与社区疫情防控、“爱心结对”、文明创建等,展现良好风貌。加强安全建设,进一步规范审查调查措施使用管理。强化自我约束,对新任纪检监察干部逐一进行任前谈话,加强“六带头、六严禁”教育,严防“灯下黑”。

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

 

  1

  栏次

 

  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  1,523.55

  一、一般公共服务支出

  32

  1,536.62

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

 

  二、外交支出

  33

 

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  3

 

  三、国防支出

  34

 

  四、上级补助收入

  4

 

  四、公共安全支出

  35

 

  五、事业收入

  5

 

  五、教育支出

  36

 

  六、经营收入

  6

 

  六、科学技术支出

  37

 

  七、附属单位上缴收入

  7

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  38

 

  八、其他收入

  8

 

  八、社会保障和就业支出

  39

  61.23

 

  9

 

  九、卫生健康支出

  40

  34.66

 

  10

 

  十、节能环保支出

  41

 
 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  42

 
 

  12

 

  十二、农林水支出

  43

  1.00

 

  13

 

  十三、交通运输支出

  44

 
 

  14

 

  十四、资源勘探工业信息等支出

  45

 
 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  46

 
 

  16

 

  十六、金融支出

  47

 
 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  48

 
 

  18

 

  十八、自然资源海洋气象等支出

  49

 
 

  19

 

  十九、住房保障支出

  50

 
 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  51

 
 

  21

 

  二十一、国有资本经营预算支出

  52

 
 

  22

 

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  53

 
 

  23

 

  二十三、其他支出

  54

 

   

  24

 

  二十四、债务还本支出

  55

 
 

  25

 

  二十五、债务付息支出

  56

 
 

  26

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  57

 

  本年收入合计

  27

  1,523.55

  本年支出合计

  58

  1,633.51

  使用非财政拨款结余

  28

 

  结余分配

  59

 

  年初结转和结余

  29

  109.96

  年末结转和结余

  60

 
 

  30

   

  61

 

  总计

  31

  1,633.51

  总计

  62

  1,633.51

  二、收入决算表

  科目编码

  科目名称

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  1,523.55

  1,523.55

   

   

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  1,428.66

  1,428.66

   

   

   

   

   

  20111

  纪检监察事务

  1,428.66

  1,428.66

   

   

   

   

   

  2011101

  行政运行

  1,137.02

  1,137.02

         

  2011106

  巡视工作

  130.27

  130.27

         

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  161.37

  161.37

         

  208

  社会保障和就业支出

  59.24

  59.24

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位养老支出

  59.24

  59.24

   

   

   

   

   

  2080501

  行政单位离退休

  6.63

  6.63

         

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  52.61

  52.61

         

  210

  卫生健康支出

  34.66

  34.66

   

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  34.66

  34.66

   

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  24.16

  24.16

         

  2101103

  公务员医疗补助

  10.50

  10.50

         

  213

  农林水支出

  1.00

  1.00

   

   

   

   

   

  21307

  农村综合改革

  1.00

  1.00

   

   

   

   

   

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  1.00

  1.00

         

  三、支出决算表

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  1,633.51

  1,340.88

  292.64

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  1,536.63

  1,244.99

  291.64

   

   

   

  20111

  纪检监察事务

  1,536.63

  1,244.99

  291.64

   

   

   

  2011101

  行政运行

  1,244.99

  1,244.99

       

  2011106

  巡视工作

  130.27

 

  130.27

     

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  161.37

 

  161.37

     

  208

  社会保障和就业支出

  61.23

  61.23

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位养老支出

  61.23

  61.23

   

   

   

   

  2080501

  行政单位离退休

  8.62

  8.62

       

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  52.61

  52.61

       

  210

  卫生健康支出

  34.66

  34.66

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  34.66

  34.66

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  24.16

  24.16

       

  2101103

  公务员医疗补助

  10.50

  10.50

       

  213

  农林水支出

  1.00

   

  1.00

   

   

   

  21307

  农村综合改革

  1.00

   

  1.00

   

   

   

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  1.00

 

  1.00

     

  四、财政拨款收入支出决算总表

  收     入

  支     出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  栏次

 

  1

  栏次

 

  2

  3

  4

  5

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  1,523.55

  一、一般公共服务支出

  33

  1,536.62

  1,536.62

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

 

  二、外交支出

  34

       

  三、国有资本经营财政拨款

  3

 

  三、国防支出

  35

       
 

  4

 

  四、公共安全支出

  36

       
 

  5

 

  五、教育支出

  37

       
 

  6

 

  六、科学技术支出

  38

       
 

  7

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  39

       
 

  8

 

  八、社会保障和就业支出

  40

  61.23

  61.23

   
 

  9

 

  九、卫生健康支出

  41

  34.66

  34.66

   
 

  10

 

  十、节能环保支出

  42

       
 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  43

       
 

  12

 

  十二、农林水支出

  44

  1.00

  1.00

   
 

  13

 

  十三、交通运输支出

  45

       
 

  14

 

  十四、资源勘探工业信息等支出

  46

       
 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  47

       
 

  16

 

  十六、金融支出

  48

       
 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  49

       
 

  18

 

  十八、自然资源海洋气象等支出

  50

       
 

  19

 

  十九、住房保障支出

  51

       
 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  52

       
 

  21

 

  二十一、国有资本经营预算支出

  53

       
 

  22

 

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  54

       
 

  23

 

  二十三、其他支出

  55

       

   

  24

 

  二十四、债务还本支出

  56

       
 

  25

 

  二十五、债务付息支出

  57

       
 

  26

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  58

       

  本年收入合计

  27

  1,523.55

  本年支出合计

  59

  1,633.51

  1,633.51

   

  年初财政拨款结转和结余

  28

  109.96

  年末财政拨款结转和结余

  60

       

  一般公共预算财政拨款

  29

  109.96

 

  61

       

  政府性基金预算财政拨款

  30

   

  62

       

  国有资本经营预算财政拨款

  31

   

  63

       

  总计

  32

  1,633.51

  总计

  64

  1,633.51

  1,633.51

   

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  项目支出结转

  项目支出结余

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  合计

  109.96

  109.96

   

  1,523.55

  1,230.91

  292.64

  1,633.51

  1,340.88

  292.64

   

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  107.97

  107.97

   

  1,428.66

  1,137.02

  291.64

  1,536.63

  1,244.99

  291.64

   

   

   

   

  20111

  纪检监察事务

  107.97

  107.97

   

  1,428.66

  1,137.02

  291.64

  1,536.63

  1,244.99

  291.64

   

   

   

   

  2011101

  行政运行

  107.97

  107.97

 

  1,137.02

  1,137.02

 

  1,244.99

  1,244.99

         

  2011106

  巡视工作

     

  130.27

 

  130.27

  130.27

 

  130.27

       

  2011199

  其他纪检监察事务支出

     

  161.37

 

  161.37

  161.37

 

  161.37

       

  208

  社会保障和就业支出

  1.99

  1.99

   

  59.24

  59.24

   

  61.23

  61.23

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位养老支出

  1.99

  1.99

   

  59.24

  59.24

   

  61.23

  61.23

   

   

   

   

   

  2080501

  行政单位离退休

  1.99

  1.99

 

  6.63

  6.63

 

  8.62

  8.62

         

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

     

  52.61

  52.61

 

  52.61

  52.61

         

  210

  卫生健康支出

   

   

   

  34.66

  34.66

   

  34.66

  34.66

   

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

   

   

   

  34.66

  34.66

   

  34.66

  34.66

   

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

     

  24.16

  24.16

 

  24.16

  24.16

         

  2101103

  公务员医疗补助

     

  10.50

  10.50

 

  10.50

  10.50

         

  213

  农林水支出

   

   

   

  1.00

   

  1.00

  1.00

   

  1.00

   

   

   

   

  21307

  农村综合改革

   

   

   

  1.00

   

  1.00

  1.00

   

  1.00

   

   

   

   

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

     

  1.00

 

  1.00

  1.00

 

  1.00

       

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  人员经费

  公用经费

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  1,195.41

  302

  商品和服务支出

  135.72

  307

  债务利息及费用支出

 

  30101

  基本工资

  132.01

  30201

  办公费

  33.60

  30701

  国内债务付息

 

  30102

  津贴补贴

  323.99

  30202

  印刷费

  5.45

  30702

  国外债务付息

 

  30103

  奖金

  499.98

  30203

  咨询费

 

  310

  资本性支出

  0.70

  30106

  伙食补助费

  5.09

  30204

  手续费

 

  31001

  房屋建筑物购建

 

  30107

  绩效工资

 

  30205

  水费

 

  31002

  办公设备购置

  0.70

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  52.61

  30206

  电费

 

  31003

  专用设备购置

 

  30109

  职业年金缴费

 

  30207

  邮电费

  4.42

  31005

  基础设施建设

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  24.16

  30208

  取暖费

 

  31006

  大型修缮

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

  10.50

  30209

  物业管理费

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

  30112

  其他社会保障缴费

  0.53

  30211

  差旅费

  5.80

  31008

  物资储备

 

  30113

  住房公积金

  81.21

  30212

  因公出国(境)费用

 

  31009

  土地补偿

 

  30114

  医疗费

 

  30213

  维修(护)费

 

  31010

  安置补助

 

  30199

  其他工资福利支出

  65.33

  30214

  租赁费

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

 

  303

  对个人和家庭的补助

  9.06

  30215

  会议费

 

  31012

  拆迁补偿

 

  30301

  离休费

 

  30216

  培训费

  0.15

  31013

  公务用车购置

 

  30302

  退休费

 

  30217

  公务接待费

  0.14

  31019

  其他交通工具购置

 

  30303

  退职(役)费

 

  30218

  专用材料费

 

  31021

  文物和陈列品购置

 

  30304

  抚恤金

 

  30224

  被装购置费

 

  31022

  无形资产购置

 

  30305

  生活补助

 

  30225

  专用燃料费

 

  31099

  其他资本性支出

 

  30306

  救济费

 

  30226

  劳务费

 

  399

  其他支出

 

  30307

  医疗费补助

 

  30227

  委托业务费

  17.27

  39906

  赠予

 

  30308

  助学金

 

  30228

  工会经费

  33.16

  39907

  国家赔偿费用支出

 

  30309

  奖励金

 

  30229

  福利费

  0.85

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30231

  公务用车运行维护费

  6.51

  39999

  其他支出

 

  30311

  代缴社会保险费

 

  30239

  其他交通费用

  28.38

  312

  对企业补助

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  9.06

  30240

  税金及附加费用

 

  31201

  资本金注入

 
     

  30299

  其他商品和服务支出

 

  31203

  政府投资基金股权投资

 
           

  31204

  费用补贴

 
           

  31205

  利息补贴

 
           

  31299

  其他对企业补助

 

  人员经费合计

  1,204.47

  公用经费合计

  136.42

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  项目

  行次

  本年决算数

  合计

  1

  6.65

  1. 因公出国(境)费

  2

 

  2. 公务用车购置及运行维护费

  3

  6.51

  其中:(1)公务用车购置费

  4

 

  (2)公务用车运行维护费

  5

  6.51

  3. 公务接待费

  6

  0.14

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  项目支出结转

  项目支出结余

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                             

  注:本部门2020年度没有安排政府性基金预算财政拨款支出

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  结转

  结余

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

   

   

   

   

   

   

               

  注:本部门2020年度没有安排国有资本经营预算财政拨款支出 

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年翔安区纪委年初结转和结余109.96万元,本年收入1523.55万元,本年支出1633.51万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

  (一)2020年收入1523.55万元,比2019年决算数增加331.67万元,增长27.83%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1523.55万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  (二)2020年支出1633.51万元,比2019年决算数增加395.28万元,增长31.92%,具体情况如下:

  1.基本支出1340.88万元。其中,人员支出1204.47万元,公用支出136.42万元。

  2.项目支出292.64万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2020年一般公共预算拨款支出1633.51万元,比上年决算数增加395.28万元,增长31.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)功能科目2011101行政运行支出1244.99万元,较上年决算数增加479.44万元,增长62.63%。主要原因是人员增加。

  (二)功能科目2011106巡视工作支出130.27万元,2019年无此项目。

  (三)功能科目2011199其他纪检监察事务支出161.37万元,较上年决算数减少188.42万元,下降53.87%。主要原因是功能科目调整。

  (四)功能科目2080501行政单位离退休支出8.62万元,较上年决算数增加1.93万元,增长28.85%。主要原因是人员增加。

  (五)功能科目2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出52.61万元,较上年决算数增加10.43万元,增长24.73%。主要原因是基数上调。

  (六)功能科目2101101行政单位医疗支出24.16万元,较上年决算数增加9.19万元,增长61.39%。主要原因是基数上调。

  (七)功能科目2101103公务员医疗补助支出10.50万元,较上年决算数增加2.72万元,增长34.96%。主要原因是基数上调。

  (八)功能科目2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1万元,与上年持平。

  三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1340.89万元,其中:

  (一)人员经费1204.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费136.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度“三公”经费一般公共预算拨款6.65万元,同比下降90.98%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,与2019年相比, 因公出国(境)经费支出无变化,主要是:本年度无出国境计划。

  (二)公务用车购置及运行费6.51万元。其中:公务用车购置费0万元,2020年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2019年相比,公务用车购置费和运行费分别下降91.06%,主要是:2020年没有购置公务用车。

  (三)公务接待费0.14万元。主要用于上级检查、调研等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数28人次。与2019年相比, 公务接待费支出下降84.95%,主要是:接待人数减少。

  七、预算绩效情况说明

  本单位本年度预算绩效公开由主管部门翔安区纪律检查委员会统一公开。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2020年度机关运行经费支出136.42万元,比上年决算数增长46.97%,主要是:人员增加,相关运行经费增加。

  (二)政府采购情况

  本部门2020年度政府采购支出总额30.096万元,其中:政府采购货物支出30.096万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。