目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2026年单位预算说明
一、2026年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付支出预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市翔安区内厝镇党群服务中心的主要职责是:
1.承担党建服务,退役军人服务,社会治安综合治理,村(居)建设,经济服务,统计,三农服务,文化体育,科技,教育,卫生健康,人口计生,社会保障,就业服务,环境卫生,生态环保,建设规划服务,宅基地,应急保障,安全生产,民政事务,行政审批事务,公共服务,信访等方面技术性,辅助性和事务性工作,负责管理镇便民服务中心及村(居)代办点.
2.承办镇党委,镇政府交办的其他事务性工作.
二、单位基本情况
厦门市翔安区内厝镇党群服务中心内设1个科室,人员编制数24人,在职人数23人。
三、单位主要工作任务
2026年,厦门市翔安区内厝镇党群服务中心主要任务是:(一)夯实粮食安全根基。以“长牙齿”的硬举措坚决遏制各类违法违规占用耕地行为,牢牢守住耕地保护红线,完善高标准农田建设、验收、管护机制,健全种粮农民收益保障机制,提升粮食和重要农产品稳产保供能力,开展黄厝、许厝高标准农田二期建设,新建高标准农田3775亩,完成补充耕地任务150亩。
(二)培育壮大农业产业。深入推进种业振兴,做大种业产业规模,完成文兴、嘉力和2个种业研发基地,形成完善产学研用一体化育种创新模式,打造全区种业“高地”。努力打造特色农业产业体系,培育壮大农业经营主体,力促鸿森智能化蛋鸡养殖基地建成投产,带动全镇农业产业规模质量齐增。
(三)扎实推进乡村振兴。稳步推进“锄山村校地合作运营基础设施配套项目”等3个乡村振兴项目建设,深化文旅赋能乡村发展,推动全域文旅资源串珠成链、组团发展。充分发挥“强村公司”作用,策划更多集体发展用地和新型集体经济项目,不断壮大提质农村集体经济。鼓励帮扶返乡大学生及各类人才深入乡村创业就业,培育更多农村“致富带头人”和“特色主理人”,带动村民增加收入。
(四)做精招商引资。聚焦粤港澳大湾区、长三角、京津冀等区域开展产业招商、资本招商、乡贤招商和以商招商,吸引更多优质民营企业前来内厝投资兴业。落实领导挂钩联系重点企业,推动涉企服务进园区,推动惠企政策直达快享、高效兑现,帮助企业最大限度“降本增效”推动在厝企业建设新产线、扩大新产能。
(五)打造绿美洁净家园。全覆盖推进“农村房前屋后整治提升三年行动”和“一村一路一田园”专项整治行动,持续推进乡村“一革命四行动”,积极探索乡村环境整治模式创新,全面提升农村居住发展环境。深化赵岗、前垵、莲前城中村现代化治理,做好曾厝城中村现代化治理项目。
(六)优化社会保障体系。充分关注和帮扶困难弱势群体,扩大社会保险覆盖面,做到应保尽保,应补尽补,深化“持证社工帮帮团”试点,做好困难群众结对帮扶。紧盯“一老一小”突出问题,落实人口生育支持政策,开展更多普惠托育服务试点,指导农村居民申请新生儿补助。深化“颐年堂”养老模式构建,持续提升养老平台服务质量水平。
(七)大力促进就业增收。加强大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶安置,多措并举促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业,扩大就业容量。深化党建富民强村工程,加强农村集体产业“造血”功能培育,打造“家门口”就业圈,多措并举增加居民收入。持续开展欠薪治理等专项行动,切实维护劳动者合法权益。
(八)提升公共服务水平。下大力气解决群众“急难愁盼”突出问题,提速农村宅基地审批进度,满足群众住房需求。持续深化无差别便民综合窗口建设试点,实现更多服务事项“不见面、免申请、零跑动”。自觉落实12345事项“持续跟进、动态清零”工作机制,全力推进群众急事要事顺利解决,高效解决群众诉求。
第二部分 2026年单位预算说明
一、2026年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)厦门市翔安区内厝镇党群服务中心2026年收入预算为864.67万元,比2025年预算数增加15.96万元,增长1.88%,具体情况如下:
1.财政拨款收入864.67万元,其中一般公共预算拨款收入864.67万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
2.财政专户管理资金收入0万元;
3.事业收入0万元;
4.事业单位经营收入0万元;
5.上级补助收入0万元;
6.附属单位上缴收入0万元;
7.其他收入0万元;
8.上年结转结余0万元。
(二)厦门市翔安区内厝镇党群服务中心2026年支出预算为864.67万元(含区对镇街转移支付项目),比2025年预算数增加15.96万元,增长1.88%,具体情况如下:
1.财政拨款基本支出864.67万元,其中,人员支出801.35万元,公用支出63.32万元;
2.财政拨款项目支出0.00万元;
3.非财政拨款支出0.00万元。
(三)厦门市翔安区内厝镇党群服务中心2026年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出864.67万元,比2025年预算数增加15.96万元,增长1.88%,主要是由于人员变动,在职人员和退休人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)657.41万元。主要用于事业人员工资支出、运转经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)78.00万元。主要用于机关退休干部生活补助支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.55万元。主要用于事业人员基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)37.77万元。主要用于事业人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.78万元。主要用于事业单位医疗支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)12.15万元。主要用于事业医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元(含区对镇街转移支付项目),比2025年预算数增加0.00万元,增长0%,主要是由于2025年没有使用政府性基金预算拨款支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市翔安区内厝镇党群服务中心单位2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2026年预算安排0.00万元。与上年预算一致,主要原因是:本单位暂无因公出国(境)的计划。
(二)公务接待费
2026年预算安排0.00万元。与上年预算一致,主要原因是:本单位无公务接待。
(三)公务用车购置及运行费
2026年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算一致,主要原因是:本单位无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年厦门市翔安区内厝镇党群服务中心的机关运行经费财政拨款预算63.32万元,比2025年预算减少2.87万元,下降4.4%。
(二)政府采购情况
2026年厦门市翔安区内厝镇党群服务中心政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,厦门市翔安区内厝镇党群服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
厦门市翔安区内厝镇党群服务中心2026年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2026年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表