目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国共产党厦门市翔安区委员会巡察工作领导小组办公室部门的主要职责是:
1.向中共厦门市委巡察工作领导小组办公室、区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。
2.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
3.承担巡察工作政策研究、制度建设,加强巡察工作宣传,推进巡察工作信息化建设。
4.对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办,强化巡察成果运用,对被巡察单位党组织整改落实情况进行督促检查。
5.配合区纪委、区委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6.建立巡察工作台账,做好巡察工作文书资料的建档、保管和使用等工作。
7.完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
纳入翔安区巡察办部门2026年部门预算编制范围的单位包括:
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单位名称 |
经费性质 |
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中国共产党厦门市翔安区委员会巡察工作领导小组办公室 |
全额 |
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厦门市翔安区巡察事务中心 |
全额 |
三、部门主要工作任务
2026年,中国共产党厦门市翔安区委员会巡察工作领导小组办公室主要任务是:
(一)强化政治引领,扛牢主任责任。一是把准政治方向。二是坚持高位推动。三是科学谋划组织。
(二)聚焦监督重点,深化政治巡察。一是持续强化政治监督。二是扎实开展重点领域巡察。三是深入开展对村(社区)巡察“回头看”。
(三)创新路径方法,提升巡察质效。一是深化协作联动。二是拓宽监督渠道。三是强化立行立改。四是注重边巡边查。
(四)强化整改落实,深化成果运用。一是压实整改责任。二是强化跟踪督办。三是促进系统治理。
(五)加强自身建设,打造巡察铁军。一是提升巡察质效。二是完善组织体系。三是抓实教育培训。四是坚持严管厚爱。
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)翔安区巡察办2026年收入预算为759.49万元,比2025年预算数增加99.31万元,增长15.04%,具体情况如下:
1.财政拨款收入759.49万元,其中一般公共预算拨款收入759.49万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
2.财政专户管理资金收入0.00万元;
3.事业收入0.00万元;
4.事业单位经营收入0.00万元;
5.上级补助收入0.00万元;
6.附属单位上缴收入0.00万元;
7.其他收入0.00万元;
8.上年结转结余0.00万元。
(二)翔安区巡察办2026年支出预算为759.49万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数增加99.31万元,增长15.04%,具体情况如下:
1.财政拨款基本支出624.49万元,其中,人员支出541.30万元,公用支出83.19万元;
2.财政拨款项目支出135.00万元;
3.非财政拨款支出0.00万元。
(三)翔安区巡察办2026年区对镇(街)转移支付项目预算为万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出759.49万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数增加99.31万元,增长15.04%,主要是由于人员经费和专项经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)361.06万元。主要用于单位行政人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用支出。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)135.00万元。主要用于巡察工作支出。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)173.58万元。主要用于事业单位人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.44万元。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.96万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.23万元。主要用于行政单位医疗支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.94万元。主要用于事业单位医疗支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.74万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.55万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数增加0.00万元,增长0%,主要是由于2026年无政府性基金支出安排。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费万元,公务接待费万元,公务用车购置及运行费万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比,无变化。主要原因是:主要原因是2026年无因公出国(境)安排。
(二)公务接待费
2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比,无变化。主要原因是无相关工作安排。
(三)公务用车购置及运行费
2026年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比,无变化。主要原因是:我单位无公车编制,无配备公车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年翔安区巡察办的机关运行经费财政拨款预算16.5万元,比2025年预算增加1.5万元,增长10%。
(二)政府采购情况
2026年政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,翔安区巡察办所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
翔安区巡察办2026年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及一般公共预算拨款135.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表