目 录
第一部分 单位概况 ..............................
一、单位主要职责 .................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、单位主要工作总结...............................
第二部分 2022年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ..............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............
第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明............................
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市第五医院是翔安区唯一一所集医疗、急救、预防、保健、科研、教学为一体的公立三级综合医院,承担着翔安区主要的医疗、急救、公共卫生及指令性保障任务。本院的主要职责是:
(一)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗保健科室包括:内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/眼科/耳鼻喉科/口腔科/皮肤科/医疗美容科/传染科/肿瘤科/急诊科/麻醉科/病理科/医学影像科/中医科/泌尿科。
(二)医疗教学:医科中专生临床教学。医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。
(三)开展养老服务和培训工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,厦门市第五医院是翔安区卫生健康局的下属单位,其中:列入2022年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:
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三、单位主要工作总结
2022年,厦门市第五医院单位主要任务是:深入贯彻落实新时代党的建设总要求,以党建引领医院高质量发展,在有力有序地推进疫情防治工作的同时,扎实推进医院管理创新、基础建设、人才引进、学科发展等工作,进而推动创“三甲”、医联体建设,在三级公立医院绩效考核、中国医院竞争力排行榜排名、医学人文建设等方面,取得了一定的成绩,得到了政府和百姓的信任,医疗水平再上一个台阶,围绕上述任务,重点完成了以下工作:
一、落实全面从严治党,强化党建工作
不断巩固拓展党史学习教育成果,组织全院党员干部学习贯彻党的二十大精神,以党建引领医院高质量发展。一是夯实党建基础,提高党建工作水平。二是坚持党管干部原则,做好干部任免工作。三是坚持标本兼治狠抓制度落实,深化党风廉政建设。四是坚持党建带团建,抓好群团统战工作。五是深入开展文明创建工作,营造良好社会新风尚。六是认真落实党员“双报到”及共建帮扶工作。七是发挥党建品牌“村医通”的辐射作用。
二、投身疫情防治,展现医者担当
(一)科学部署防控措施
面对疫情,第一阶段医院全员动员,精心部署,积极投入到疫情防控阻击战中,为区域百姓提供有效防疫保障。按照上级要求认真落实疫情防控各项措施。
(二)全力做好新阶段医疗救治工作
第二阶段疫情防控措施转变,医院积极投入到新冠救治工作中,承担着翔安区大部分的救治工作,得到百姓和政府的一致认同。一是建立健全新冠疫情医疗救治工作组织架构,明确工作职责。二是组织开展医疗救治培训,提高救治能力。三是有效整合医疗资源,确保医疗救治有序进行。
(三)出色完成各项指令性任务
在克服人手紧张的情况下,全力以赴完成各项疫情防控指令性任务。
认真开展新冠疫苗接种及核酸检测工作,2022年累计接种新冠灭活疫苗195241剂次(第一剂10349,第二剂13452,第三剂171440);新冠腺病毒载体疫苗累计接种4552剂次(第一针47,第二针4210,第三针118,第四针177);新冠CHO细胞疫苗累计接种3493剂次(第一针14,第二针40,第三针473,第四针2966)。核酸检测约342余万人次。
三、推行精细化管理,推动医院高质量发展
医院继续推行精细化管理,如:完善具有自主知识产权的医院管理体系——All-In-One管理平台;完善医院全面预算管理系统;自主创建HRP平台,实时打通财务和临床业务;根据国家DRGs分组规则,利用CMI值测算方式,对科室病种质量进行考评;自主研发,在电子病历系统中嵌入基于医保分值的实时测算系统,保障医保基金使用安全,减少违规行为发生;开展医保电子凭证结算,三级机构医保电子凭证结算率达49.55%,列三级医疗机构第二名等。
继续推进“创三甲”工作,制定《创三甲医院工作实施方案》,邀请总院专家张越江主任莅临现场指导3次,召开创等推进例会23次。组织各科室对照《三级医院评审标准(2020年版)》逐条落实执行,开展自评整改;重点推进督导临床科室管理规范化,对临床科室材料进行4轮督导;加强16个专业质量控制指标管理与考核;每个科室设立三甲内审员,召开内审员培训会9期。
医院快速发展,得到了社会各界的重视及认可,吸引了国家中医药管理局等多家单位前来参观学习。
四、落实医改措施,提升群众获得感
按照上级有关文件精神,积极开展三级公立医院绩效考核、三级医院评价等工作。2021年翔安区公立医院绩效考核获得A*好成绩,总分达958.65分。成立医院高质量发展推进工作领导小组,开展公立医院高质量发展相关工作。2022年9月,医院正式启动年薪制改革试点工作。成立由院长、院党委书记为组长的试点工作领导小组,聘请第一医院张越江主任为年薪制改革工作顾问。
进一步开展分级诊疗及医联体工作。稳步推进翔安区区域医学检验中心等10个医学中心的建设。
加强互联网医院管理,用户体验不断提升,服务患者数量稳步增长。截至2022年12月,累计注册人数402841人,累计公众号总粉丝数385929,2022年在线问诊11365人次,在线咨询3959人次,胎心判读733次,预约挂号134463人次,提供线上核酸检测开单服务250508人次。
五、加强基础建设,改善就医环境
按照三甲医院的硬件配套设施要求,加快推进各个提升改造工程项目建设,就医环境得到大幅改善。医技科教综合大楼(8号楼)项目的体检中心、3-13层标准病房(5、6层除外)分别于今年1月30日、5月11日投入使用。发热门诊建设项目于今年6月22日投入使用。康复中心改造项目完成2号楼3层(精神康复区)改造工作,于6月20日投入使用。
六、加强质量管理,保障患者安全
(一)加强依法执业
根据上级文件要求,开展季度依法执业自查自纠。全年共开展747项指标检查,指标合格率100%。开展《民法典》、《中华人民共和国医师法》等法律法规的培训,强化医务人员依法执业意识。及时办理医师注册、变更、备案及权限授予和调整,加强医师依法执业管理。顺利通过评审,取得母婴保健三级助产及产前筛查执业许可证。
(二)强化医疗质量安全管理
认真贯彻执行《医疗质量管理办法》,落实18项医疗质量安全核心制度。完成修订医疗质量安全核心制度汇编工作。多措并举加强核心制度落实督导:拟订《医疗核心制度督查工作细则》,定期开展督查;通过线上、线下、微信宣教等多渠道开展核心制度、心肺复苏知识、VTE防治相关知识、知情选择与医患沟通、医师依法执业管理制度等医疗质量安全相关培训近50次;加强病历书写基本规范的督导;及时修订手术分级目录,加强手术分级管理。
七、引才育才并举,完善队伍建设
(一)加快人才引进
医院继续加大人才引进力度,完善队伍建设。引进硕博士高学历人才42名;确认引进区高层次人才共8人,其中:柔性引进高端人才6人,引进紧缺人才1人、青年专才1人。2022年培养认定市高层次人才3人,均为C类人才;认定省高层次人才1人,为B类人才。柔性引进国际知名遗传基因医学专家祁鸣教授、福建医科大学附属协和医院黄昌明教授等一批国内知名专家学者为学科带头人。
(二)加强人才培育
加强人才队伍尤其是中青年人才的培养和管理工作,制定了《中青年骨干选拔实施方案(暂行)》并开展评选,全院选出12位中青年骨干。
八、加强学科建设,提升诊疗水平
(一)专科建设提速
新成立放疗科、整形外科、核医学科、精神心理科病房。筹备成立海峡肿瘤防治基地。检验科顺利通过实验室国际质量认证体系ISO15189现场评审,成为我市岛外唯一一家通过全球权威质量认证的医学实验室,检验结果在全球数千家实验室得到互认。
(二)开展新技术新项目
今年1-12月共申报、开展新技术新项目52项(省内领先20项,市内领先32项),如:开展心脏不停跳冠状动脉旁路移植术、神经内镜下慢性硬膜下血肿清除术、自体脾片移植术在外伤性脾破裂患者中的应用、腹腔镜袖状胃切除术在减重代谢外科中的应用、扁桃体癌根治术+颈部淋巴结清扫术、喉部分切除术+喉功能重建术+颈部淋巴结清扫术、房颤射频消融治疗、脊髓多发神经鞘瘤切除术、三叉神经球囊压迫术、基于足底压力评估观察矫形鞋垫技术在临床足踝功能障碍中的应用、脊柱侧弯矫形支具在青少年特发性脊柱侧弯中的临床应用等。医院还开展了多项高难度手术,心血管内科已熟练完成所有的心脏介入手术。泌尿外科许丽明教授参加第五届光纤铥激光手术视频大赛决赛获得亚军。
(三)推进多学科诊疗
推动开展多学科诊疗和专科门诊。成立了多学科联合诊疗领导小组,下设办公室,住院部MDT挂靠在医务部,门诊部MDT挂靠在客户服务部。成立了结直肠癌、甲状腺结节、肺结节、腰背痛、顽固性高血压5个多学科综合门诊专家组。2022年共开展住院多学科诊疗141例;五师共管15例;门诊多学科诊疗174例;肿瘤MDT8例;肺结节MDT29次,MDT共计313例;院外会诊144例。
(四)加强护理专科建设
同时加强护理专科建设。目前拥有专科护士80名,设有静脉输液治疗、造口及慢性伤口等10个专科小组。新成立糖尿病护理专科门诊、骨科护理专科门诊、儿童营养护理门诊等5个护理专科门诊。获批开展“互联网+护理服务”项目。
九、加快信息化建设,优化诊疗流程
医院信息化建设有序推进,对于进一步优化诊疗流程、提高医疗服务效率起到重要作用。
此外,还完成学科发展平台创建、预算管理系统的上线使用、绩效系统上线、全成本管理系统开发、EAM资产分析的二次开发、智慧条码系统UDI改造及上线使用、财务一体化系统优化、供应室耗材系统上线使用、公租房管理系统的开发、供应商平台系统优化、急诊防疫筛查APP的开发等各项工作。
十、加强设备管理,助力诊疗工作
(一)添置医疗设备
按照学科发展及开展技术病种的需要,及时添置、更新设备,满足区域百姓就诊需求。今年6月,医院引进的全球顶级直线加速器正式投入使用,对进一步提升区域肿瘤诊断诊疗水平具有重要意义;已采购高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、健康体检车、全自动核酸提取仪、飞行时间核酸质谱仪、彩色多普勒超声波诊断仪等医疗设备,合计31台/件;完成设备验收的有方舱CT、完全可视化椎间孔镜、彩色多普勒超声诊断仪等,合计329件。
(二)加强医疗设备维护保养
加强医疗设备维护保养,每月、节假日定期进行全院医疗设备的使用质量安全排查,包括正负压机房、氧气、汇流排、空气消毒机等。针对排查发现的存在问题,及时制定相应的解决措施。
(三)加强医用耗材管理
加强医用耗材管理,2022年全院完成医院耗材采购总额13792.76万元,与去年同期相比节省了1.82%。其中:高值耗材5391.64万元,占比39.09%,与去年同期相比节省了12.55%;检验试剂4745.24万元,占比34.40%,与去年同期相比增长17.73%。
十一、加强学术交流,推动科教发展
积极开展科研工作,继续推进院士专家工作站、基因诊断方向中心实验室的运行。参与国家科技部重点计划项目子课题《老年人群良性前列腺增生诊断标准队列设计》;参与国家卫健委《KL-6在间质性肺疾病血清学检测中数据库构建及数据分析》研究。
启动组建药物临床试验机构,建设BE/I期病房,完成药物临床试验机构及BE/I期、肿瘤科专业及肾病学专业体系文件的建立,BE/I期临床试验科室已按规范要求完成5项药物临床预试验。
十二、加强安全生产,做好后勤保障
认真落实安全责任制度,定期开展全院安全生产大巡查,并召开安全会议。加强消防、水电气安全管理,积极开展宣传教育,提升安全意识,举行各种类型的应急演练,不断提升应急处置能力。加强综合治理,积极开展扫黑除恶工作。
每月进行环境安全大检查,及时消除安全隐患。认真做好日常医疗废物的收集、搬运、暂存及转运,同时做好生活垃圾分类、污水处理等工作。
十三、倡导“爱在五院”理念,持续打造人文关爱型医院
医院继续倡导“爱在五院”理念,打造人文关爱型医院。如:住院环境中植入人文因素,新建的医技科教综合大楼病区设有阅读区、VIP病房,并建立洗涤服务体系,充分考虑到患者的使用需求。产科、中医康复、妇科等多个科室开设微信公众号,普及疾病预防保健知识。血透室开设“厦门市第五医院肾内科小程序”,加强与肾友的互动。产科资深护士开展产妇家庭访视,指导产褥及新生儿护理并面向社区开设“孕婴妈妈”课堂。
在关爱患者的同时,关心医务人员。继续推进叙事护理工作,持续做好经典案例的分享,加强护理人员的人文素质和护理技巧培养。开展医务礼仪培训,提升职工服务形象。儿童节,为援沪队员子女派送玩具、书本等,关心职工家庭。自制中药制剂(清热解毒防暑凉茶),提供给医务人员饮用。今年继续开设暑托班,真正解决职工的后顾之忧,提升广大职工的归属感和幸福感。举办职工春晚、新春“闹元宵,猜灯谜”等活动,丰富职工文化生活。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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总计 |
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总计 |
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注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
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61,108.88 |
14,417.73 |
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45,596.78 |
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1,094.37 |
206 |
科学技术支出 |
17.38 |
17.38 |
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20601 |
科学技术管理事务 |
17.38 |
17.38 |
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其他科学技术管理事务支出 |
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210 |
卫生健康支出 |
59,475.63 |
12,784.48 |
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45,596.78 |
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1,094.37 |
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21001 |
卫生健康管理事务 |
71.96 |
71.96 |
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一般行政管理事务 |
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21002 |
公立医院 |
56,425.40 |
9,734.25 |
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45,596.78 |
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1,094.37 |
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综合医院 |
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其他公立医院支出 |
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21004 |
公共卫生 |
2,717.54 |
2,717.54 |
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基本公共卫生服务 |
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突发公共卫生事件应急处理 |
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其他公共卫生支出 |
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21099 |
其他卫生健康支出 |
260.73 |
260.73 |
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其他卫生健康支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
1,615.86 |
1,615.86 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,032.68 |
1,032.68 |
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城市建设支出 |
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21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
583.18 |
583.18 |
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农村基础设施建设支出 |
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注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
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60,480.01 |
45,382.86 |
15,097.15 |
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206 |
科学技术支出 |
17.38 |
17.38 |
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20601 |
科学技术管理事务 |
17.38 |
17.38 |
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其他科学技术管理事务支出 |
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210 |
卫生健康支出 |
58,846.76 |
45,382.86 |
13,463.90 |
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21001 |
卫生健康管理事务 |
72.53 |
72.53 |
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一般行政管理事务 |
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21002 |
公立医院 |
55,708.28 |
45,382.86 |
10,325.42 |
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综合医院 |
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其他公立医院支出 |
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21003 |
基层医疗卫生机构 |
16.19 |
16.19 |
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其他基层医疗卫生机构支出 |
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21004 |
公共卫生 |
2,751.94 |
2,751.94 |
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基本公共卫生服务 |
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重大公共卫生服务 |
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突发公共卫生事件应急处理 |
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其他公共卫生支出 |
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21099 |
其他卫生健康支出 |
297.82 |
297.82 |
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其他卫生健康支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
1,615.86 |
1,615.86 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,032.68 |
1,032.68 |
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|
城市建设支出 |
|
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21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
583.18 |
583.18 |
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农村基础设施建设支出 |
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注:本表反映单位本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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总计 |
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总计 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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206 |
科学技术支出 |
17.38 |
17.38 |
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20601 |
科学技术管理事务 |
17.38 |
17.38 |
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|
其他科学技术管理事务支出 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
13,463.90 |
13,463.90 |
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21001 |
卫生健康管理事务 |
72.53 |
72.53 |
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|
一般行政管理事务 |
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21002 |
公立医院 |
10,325.42 |
10,325.42 |
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综合医院 |
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其他公立医院支出 |
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21003 |
基层医疗卫生机构 |
16.19 |
16.19 |
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其他基层医疗卫生机构支出 |
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21004 |
公共卫生 |
2,751.94 |
2,751.94 |
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基本公共卫生服务 |
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重大公共卫生服务 |
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突发公共卫生事件应急处理 |
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其他公共卫生支出 |
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其他卫生健康支出 |
297.82 |
297.82 |
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其他卫生健康支出 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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经济分类科目 |
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经济分类科目 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
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注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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1,615.87 |
1,615.87 |
1,615.87 |
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212 |
城乡社区支出 |
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1,615.86 |
1,615.86 |
1,615.86 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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1,032.68 |
1,032.68 |
1,032.68 |
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城市建设支出 |
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21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
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583.18 |
583.18 |
583.18 |
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农村基础设施建设支出 |
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注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本单位年初结转和结余1,141.73万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入61,108.88万元,本年支出60,480.01万元,结余分配1,308.29万元,年末结转和结余462.31万元。
(一)2022年收入61,108.88万元,比上年决算数减少20,801.64万元,下降25.40%,主要原因是:口径不一致,上年填报的医疗收入口径为财务会计口径,本年经纠正填报口径为正确的预算会计口径,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入12,801.86万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入1,615.87万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入45,596.78万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入1,094.37万元。
(二)2022年支出60,480.01万元,比上年决算数减少21,810.38万元,下降了26.50%,主要原因是:口径不一致,上年填报的支出口径为财务会计口径,本年经纠正填报口径为正确的预算会计口径,具体情况如下:
1.基本支出45,382.86万元。其中,人员支出27,959.12万元,公用支出17,423.74万元。
2.项目支出15,097.15万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出13,481.28万元,比上年决算数增加1,643.29万元,增长13.88%,主要原因是:2022年拨付了疫情相关的经费如疫情纾困补助资金,2021年度全员核酸检测采样费以及2021年疫情防控期间医务人员待遇等,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2060199(其他科学技术管理事务支出)17.38万元,较上年决算数增加17.38万元。主要原因是2022年新增2020年省级科技项目补助资金17.38万元。
(二)2100102(一般行政管理事务)72.53万元,较上年决算数增加72.08万元。主要原因是2022年新增医疗纠纷处理经费72.08万元。
(三)2100201(综合医院)10180.81万元,较上年决算数增加了320.93万元,增长了3.3%。主要原因是2022年新增厦门市第五医院抗疫物资和设备采购补助资金1000万元。
(四)2100299(其他公立医院支出)144.61万元,较上年决算数减少102.95万元,下降41.59%。主要原因是上年支出了两年的医疗服务与保障能力提升中央补助共200万元,2022年仅支出当年度的医疗服务与保障能力提升中央补助100万元。
(五)2100399(其他基层医疗卫生机构支出)16.19万元,较上年决算数增加14.61万元,增长924.68%。主要原因是2022年乡村医生培训基地建设和培训经费支出16.19万元。
(六)2100408(基本公共卫生服务支出)23.7万元,较上年决算数减少23.33万元,下降了49.61%。主要原因是上年支出了两年的基本公共卫生服务(中央补助)共36.83万元,2022年仅支出了当年度的基本公共卫生服务(中央补助)20万元。
(七)2100409(重大公共卫生服务支出)12.4万元,较上年决算数减少了4.58万元,2022年度上缴了产前筛查经费、免疫规划经费两项经费的历年结余共12.4万元。
(八)2100410(突发公共卫生事件应急处理支出)2607.02万元,较上年决算数增加2553.08万元。主要原因是2022年拨付了疫情纾困补助资金2000万元,2021年度全员核酸检测采样费436.3万元以及2021年疫情防控期间医务人员待遇等。
(九)2100499(其他公共卫生支出)108.82万元,较上年决算数减少了144.02万元,下降了56.96%。主要原因是2022年市级拨付预防性健康体检经费支出减少。
(十)2109999(其他卫生健康支出)297.82万元,较上年决算数减少44.41万元,下降了12.98%。主要原因是2022年住院医师规范化培训经费支出减少。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金支出1615.87万元,比上年决算数减少10,980.33万元,下降了87.17%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2120803(城市建设支出)1032.68万元,较2021年决算数增加593.85万元,增长了135.33%。主要原因是2021年大部分基建项目资金都调入2120899(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)中进行支付,然而2022年大部分在本项目中支付。
(二)2121904(农村基础设施建设支出)583.18万元,较2021年决算数减少5641.4万元,下降90.63%。主要原因是2022年新大楼(医技科教综合大楼)建设项目及发热门诊建项目支出进入验收阶段支出较少。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出安排的支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出13.28万元,比本年预算的13.28万元下降 0.00 %。具体情况如下:
公务用车运行维护费支出13.28万元,比本年预算的13.28万元下降0.00%,主要用于支付公务用车的油费及维修费,截至2022年12月31日,本部门公务用车保有量为14辆。
七、预算绩效情况说明
本单位预算绩效公开由主管单位翔安区卫健局统一公开。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2022年度政府采购支出总额6,102.58万元,其中:政府采购货物支出4,384.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,717.67万元。授予中小企业合同金额205.13万元,占政府采购支出总额的3.36%,其中:授予小微企业合同金额205.13万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆14辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是救护车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)92台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指区级级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无