2024年厦门市翔安区融媒体中心部门预算说明-翔安区人民政府

2025年6月26日 星期四

2024年厦门市翔安区融媒体中心部门预算说明
日期:2024-01-25 09:59 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2024年部门预算说明

  一、2024年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、部分项目情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2024年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  我单位的主要职责是:根据宣传部门和区委的安排部署,负责协调全区宣传思想工作,采访本区新闻,编写文字稿件、编辑图片等新闻稿件,向上级媒体即市级以上报纸杂志、电台投送稿件。

  二、部门预算单位基本情况

  区融媒体中心列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  翔安区融媒体中心

  参公

  13

  12

  三、部门主要工作任务

  2024年,我部门主要任务是:一是采访本区新闻,编写文字稿件、编辑图片等新闻稿件,向上级媒体即市级以上报纸杂志、电台投送稿件;

  二是负责与上级新闻传媒的业务联系、横向联系;

  三是配合各新闻单位开展采访、报道工作和做好来访记者的协调接待工作;

  四是负责本区重大活动的宣传报道及日常新闻报道;

  五是管理全区各基层单位通信联系网络、新闻队伍建设及业务指导、培训工作;

  六是负责配合有关部门编辑、出版专版、专集、画册等工作。

  第二部分  2024年部门预算说明

  一、2024年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)区融媒体中心2024年收入预算为520.69万元,比2023年预算数增加13.07万元,增长2.57%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入520.69万元,其中一般公共预算拨款收入520.69万元,政府性基金拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元;

  2.财政专户管理资金收入0万元;

  3.事业收入0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6.附属单位上缴收入0万元;

  7.其他收入0万元;

  8.上年结转结余0万元。

  (二)区融媒体中心2024年支出预算为520.69万元(不含区对镇(街)转移支付项目),比2023年预算数增加13.07万元,增长2.57%,具体情况如下:

  1.基本支出517.69万元,其中,人员支出427.24万元,公用支出90.45万元;

  2.项目支出3万元;

  3.非财政拨款支出0万元。

  (三)融媒体2024年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2024年度一般公共预算支出520.69万元(不含区对镇(街)转移支付项目),比2023年预算数增加13.07万元,增长2.57%,主要是由于人员晋升及工资补贴调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)2013301行政运行(宣传事务)450.12万元。主要用于基本支出。

  (二)2013399其他宣传事务支出3万元。主要用于完成职责内事务等费用。

  (三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.47万元。主要用于基本养老保险缴费。

  (四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.74万元。主要用于基本支出。

  (五)2101101行政单位医疗支出13.47万元。主要用于基本支出。

  (六)2101103公务员医疗补助支出6.88万元。主要用于基本支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2024年度政府性基金支出0万元,比2023年预算数无增加。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2024年预算安排0万元,与上年预算相比持平。

  (二)公务接待费

  2024年预算安排2万元。主要用于记者采访接待、会议、交流等方面的接待活动。与上年支出相比下降5%,主要原因是厉行节约,过紧日子。

  (三)公务用车购置及运行费

  2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年支出相比持平,主要原因是公车改革后,我单位已无公车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年融媒体的机关运行经费财政拨款预算431.81万元,比2023年预算持平。

  (二)政府采购情况

  2024年融媒体政府采购预算总额22.8万元,其中:政府采购货物预算22.8万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日,区融媒体中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备 台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  区融媒体中心2024年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2024年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表